校内各学院: 根据校内关于开展高校审计发现共性问题自查自纠后续工作的通知,请各学院按照《高校审计发现共性问题清单》表中科研部相关的五条问题性质对2017-2019年所有在研科研项目课题经费报销问题自查自纠,做到立行立改,自查报告内容包括:自查工作开展情况、发现的问题、整改落实措施等 。于5月27日前学院第一负责人签字并加盖公章后交到1051,王锰铱,电话:28877179。 我部门将对各学院提交的自查报告进行抽查检查并配合审计处开展后续重点抽查工作。 如有课题经费管理使用上的问题,纵向联系方晶:28877174,横向联系叶国荣:28877176 附件1:《高校审计发现共性问题清单》科研部分http://kyc.zjgsu.edu.cn//UserFiles/File/20200428/20200428100605_567.doc 附件2:纵向经费管理办法http://kyc.zjgsu.edu.cn//UserFiles/File/20200428/20200428101957_619.doc 附件3;横向经费管理办法http://kyc.zjgsu.edu.cn//UserFiles/File/20200428/20200428102009_997.doc
